職位描述:
• 在本團隊高級審計經理或經理的指導下,負責指定業(yè)務范圍的現場審計,包括按照的既定程序進行內控測試、編制工作底稿、提煉審計發(fā)現和提出審計建議等
• 負責指定業(yè)務領域或業(yè)務單元審計發(fā)現整改追蹤,提出關閉意見,對需要進行升級報告的提出升級報告建議
• 負責與指定業(yè)務單元相關人員建立并保持良好的工作關系,了解業(yè)務單元的運作和風險管理情況
• 認真閱讀指定業(yè)務單元定期報送的信息,并就重要事項提請區(qū)域審計中心總經理或本團隊高級審計經理予以關注
• 負責指定業(yè)務單元的風險評估,保證深刻理解其業(yè)務策略、計劃、產品、經營成果和風險
• 負責或在本團隊高級審計經理/審計經理指導下開發(fā)并維護指定業(yè)務單元的控制評估測試程序,保證控制評估測試程序的適用性,控制審計風險
• 與審計團隊成員分享知識、技能和經驗
• 其它應承擔的職責
任職條件:
• 大學本科(第一學歷),金融、會計等相關專業(yè),具有CIA/CPA/CFA等相關資格
• 了解金融監(jiān)管法律、法規(guī)、規(guī)章,熟悉銀行業(yè)務和新會計準則
• 具有四年以上銀行內部稽核/審計工作經驗或銀行業(yè)務工作經驗
• 有較好的口頭和文字表達能力;能夠與業(yè)務部門人員、審計團隊成員保持良好溝通;具有獨立工作能力
詳見:http://www.cbhb.com.cn/bhbank/S101/jiaruwomen/zhaopinxinxi/zhquyushenjizhx/index.htm
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